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NOTA DE EMPENHO 2019NE018531

Favorecido

IZABELLA BRITO MARQUES CUTRIM
R$ 1.071,00
 

CPF/CNPJ:

00065815556300

Emissão:

02/12/2019

Plano Interno:

001789

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

5007528/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento do Ensino Fundamental

Fonte:

Superavit da Resolução CD/FNDE Nº 045/2009

Descrição

REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15/12/2019 A 22/12/2019 P/REALIZAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO NO TEMPO COMUNIDADE DOS ALUNOS DO PROJOVEM CAMPO NO TRECHO SÃO LUÍS/MA/BARREIRINHAS/VITÓRIA DO MEARIM/MA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE018531 02/12/2019 1.071,00 1.071,00 1.071,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15/12/2019 A 22/12/2019 P/REALIZAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO NO TEMPO COMUNIDADE DOS ALUNOS DO PROJOVEM CAMPO NO TRECHO SÃO LUÍS/MA/BARREIRINHAS/VITÓRIA DO MEARIM/MA
2019NE018531 02/12/2019 1.071,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15/12/2019 A 22/12/2019 P/REALIZAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO NO TEMPO COMUNIDADE DOS ALUNOS DO PROJOVEM C
2019NL034395 02/12/2019 0,00 1.071,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB063627 04/12/2019 0,00 0,00 1.071,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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