CPF/CNPJ:
00065815556300
Emissão:
02/12/2019
Plano Interno:
001789
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5007528/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
Superavit da Resolução CD/FNDE Nº 045/2009
REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15/12/2019 A 22/12/2019 P/REALIZAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO NO TEMPO COMUNIDADE DOS ALUNOS DO PROJOVEM CAMPO NO TRECHO SÃO LUÍS/MA/BARREIRINHAS/VITÓRIA DO MEARIM/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE018531 | 02/12/2019 | 1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15/12/2019 A 22/12/2019 P/REALIZAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO NO TEMPO COMUNIDADE DOS ALUNOS DO PROJOVEM CAMPO NO TRECHO SÃO LUÍS/MA/BARREIRINHAS/VITÓRIA DO MEARIM/MA
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2019NE018531 | 02/12/2019 | 1.071,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15/12/2019 A 22/12/2019 P/REALIZAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO NO TEMPO COMUNIDADE DOS ALUNOS DO PROJOVEM C
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2019NL034395 | 02/12/2019 | 0,00 | 1.071,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063627 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.071,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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