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NOTA DE EMPENHO 2019NE013991

Favorecido

IZABELLA BRITO MARQUES CUTRIM
R$ 1.683,00
 

CPF/CNPJ:

00065815556300

Emissão:

10/10/2019

Plano Interno:

000632

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

4963148/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio

Fonte:

Convênio nº 3235432/2019 - SEDUC/INEP-ME

Descrição

REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2019 A 24/10/2019 NO TRECHO SÃO LUÍS/AMARANTE DO MA/ARAME/MONTES ALTOS/MA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE013991 10/10/2019 1.683,00 1.683,00 1.683,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2019 A 24/10/2019 NO TRECHO SÃO LUÍS/AMARANTE DO MA/ARAME/MONTES ALTOS/MA
2019NE013991 10/10/2019 1.683,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2019 A 24/10/2019 NO TRECHO SÃO LUÍS/AMARANTE DO MA/ARAME/MONTES ALTOS/MA
2019NL028200 23/10/2019 0,00 1.683,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB062799 28/11/2019 0,00 0,00 1.683,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB077274 28/11/2019 0,00 0,00 1.683,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL039465 28/11/2019 0,00 0,00 -1.683,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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