CPF/CNPJ:
00050908260300
Emissão:
06/06/2019
Plano Interno:
000581
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4850926/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REF. A 03 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16 A 19/06/2019 P/ COMPOR EQUIPE DO GOVERNO NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS SOBRE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DO TRECHO SÃO LUÍS/ITAPECURU MIRIM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE003569 | 06/06/2019 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A 03 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16 A 19/06/2019 P/ COMPOR EQUIPE DO GOVERNO NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS SOBRE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DO TRECHO SÃO LUÍS/ITAPECURU MIRIM
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2019NE003569 | 06/06/2019 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 03 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16 A 19/06/2019 P/ COMPOR EQUIPE DO GOVERNO NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS SOBRE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DO TREC
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2019NL008406 | 06/06/2019 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020552 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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