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NOTA DE EMPENHO 2019NE009229

Favorecido

JOERBETH JULIO COELHO GARCIA
R$ 798,00
 

CPF/CNPJ:

00050816870306

Emissão:

06/08/2019

Plano Interno:

000581

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

4906617/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

Ref. á 06 diárias no período de 04/08/2019 á 10/08/2019 p/transportar equipe p/o segundo encontro da formação educacionais,programa mais IDEB no trecho São Luís/Viana/São Bento,Pinheiro/Ma.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE009229 06/08/2019 798,00 798,00 798,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Ref. á 06 diárias no período de 04/08/2019 á 10/08/2019 p/transportar equipe p/o segundo encontro da formação educacionais,programa mais IDEB no trecho São Luís/Viana/São Bento,Pinheiro/Ma.
2019NE009229 06/08/2019 798,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Ref. á 06 diárias no período de 04/08/2019 á 10/08/2019 p/transportar equipe p/o segundo encontro da formação educacionais,programa mais IDEB no trech
2019NL018541 06/08/2019 0,00 798,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB034181 13/08/2019 0,00 0,00 798,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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