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NOTA DE EMPENHO 2019NE009113

Favorecido

ANALEIDE FERREIRA DE SÁ
R$ 153,00
 

CPF/CNPJ:

00049283693353

Emissão:

06/08/2019

Plano Interno:

000585

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

4903134/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Médio

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

REF. A 01 DIÁRIA NO PERÍODO DE 05 A 06/08/2019 P/ PARTICIPAR DA SEGUNDA FORMAÇÃO EM PRÁTICAS EDUCACIONAIS DO PROGRAMA MAIS IDEB DO TRECHO MIRADOR/SÃO JOÃO DOS PATOS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE009113 06/08/2019 153,00 153,00 153,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A 01 DIÁRIA NO PERÍODO DE 05 A 06/08/2019 P/ PARTICIPAR DA SEGUNDA FORMAÇÃO EM PRÁTICAS EDUCACIONAIS DO PROGRAMA MAIS IDEB DO TRECHO MIRADOR/SÃO JOÃO DOS PATOS
2019NE009113 06/08/2019 153,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 01 DIÁRIA NO PERÍODO DE 05 A 06/08/2019 P/ PARTICIPAR DA SEGUNDA FORMAÇÃO EM PRÁTICAS EDUCACIONAIS DO PROGRAMA MAIS IDEB DO TRECHO MIRADOR/SÃO
2019NL017983 06/08/2019 0,00 153,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB033467 12/08/2019 0,00 0,00 153,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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