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NOTA DE EMPENHO 2019NE009230

Favorecido

ANA PAULA DOS SANTOS SOARES
R$ 918,00
 

CPF/CNPJ:

00048258210300

Emissão:

06/08/2019

Plano Interno:

000633

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

4903985/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

Ref. á 06 diárias no período de 04/08/2019 á 10/08/2019 p/realizar acompanhamento pedagógico referente ao mais IDEB no trecho São Luís/Chapadinha/Itapecuru Mirim/Ma

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE009230 06/08/2019 918,00 918,00 918,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Ref. á 06 diárias no período de 04/08/2019 á 10/08/2019 p/realizar acompanhamento pedagógico referente ao mais IDEB no trecho São Luís/Chapadinha/Itapecuru Mirim/Ma
2019NE009230 06/08/2019 918,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Ref. á 06 diárias no período de 04/08/2019 á 10/08/2019 p/realizar acompanhamento pedagógico referente ao mais IDEB no trecho São Luís/Chapadinha/Itap
2019NL018542 06/08/2019 0,00 918,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB034181 13/08/2019 0,00 0,00 918,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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