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NOTA DE EMPENHO 2019NE003149

Favorecido

MARIA VANDA SOUSA ARAUJO
R$ 692,00
 

CPF/CNPJ:

00042538629349

Emissão:

31/05/2019

Plano Interno:

000633

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

4842969/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

REFERENTE A DIARIAS TRECHO/SLZ/PERIODO 27 A 31.05.2019/173,00X4=69200

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE003149 31/05/2019 692,00 692,00 692,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIARIAS TRECHO/SLZ/PERIODO 27 A 31.05.2019/173,00X4=69200
2019NE003149 31/05/2019 692,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIARIAS TRECHO/SLZ/PERIODO 27 A 31.05.2019/173,00X4=69200
2019NL007473 31/05/2019 0,00 692,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB019072 03/06/2019 0,00 0,00 692,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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