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NOTA DE EMPENHO 2019NE018633

Favorecido

ELIOZENETE DE JESUS SOARES BARB
R$ 612,00
 

CPF/CNPJ:

00038168332253

Emissão:

04/12/2019

Plano Interno:

000585

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

5008041/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Médio

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 02/12/2019 Á 06/12/2019 NO TRECHO PRESIDENTE DUTRA/SÃO LUIS/MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE018633 04/12/2019 612,00 612,00 612,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 02/12/2019 Á 06/12/2019 NO TRECHO PRESIDENTE DUTRA/SÃO LUIS/MA.
2019NE018633 04/12/2019 612,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 02/12/2019 Á 06/12/2019 NO TRECHO PRESIDENTE DUTRA/SÃO LUIS/MA.
2019NL035262 05/12/2019 0,00 612,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB065690 12/12/2019 0,00 0,00 612,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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