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NOTA DE EMPENHO 2019NE000567

Favorecido

ALDA DE MORAIS ALENCAR
R$ 1.377,00
 

CPF/CNPJ:

00033197962320

Emissão:

02/04/2019

Plano Interno:

000632

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

4792742/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio

Fonte:

Convênio nº 850107/2017 - INEP/SEDUC

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIAS TRECHO SLZ/PARNARAMA/S.FRANCIS MA/SLZ/PERIODO 03 A12.04.2018/PROC. 4792742/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000567 02/04/2019 1.377,00 1.377,00 1.377,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS TRECHO SLZ/PARNARAMA/S.FRANCIS MA/SLZ/PERIODO 03 A12.04.2018/PROC. 4792742/2019
2019NE000567 02/04/2019 1.377,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS TRECHO SLZ/PARNARAMA/S.FRANCIS MA/SLZ/PERIODO 03 A12.04.2018/PROC. 4792742/2019
2019NL027565 15/10/2019 0,00 1.377,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB050962 15/10/2019 0,00 0,00 1.377,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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