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NOTA DE EMPENHO 2019NE007639

Favorecido

ANA CLAUDIA AMARAL
R$ 153,00
 

CPF/CNPJ:

00029259070325

Emissão:

30/07/2019

Plano Interno:

000585

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

4897025/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Médio

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

Ref. á 01 diária no período de 05/08/2019 a 06/08/2019 p/participar da segunda formação em práticas Educacionais do Programa mais IDEB no trecho Matinha/Viana/Ma

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE007639 30/07/2019 153,00 153,00 153,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Ref. á 01 diária no período de 05/08/2019 a 06/08/2019 p/participar da segunda formação em práticas Educacionais do Programa mais IDEB no trecho Matinha/Viana/Ma
2019NE007639 30/07/2019 153,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Ref. á 01 diária no período de 05/08/2019 a 06/08/2019 p/participar da segunda formação em práticas Educacionais do Programa mais IDEB no trecho Matin
2019NL015770 30/07/2019 0,00 153,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB033395 09/08/2019 0,00 0,00 153,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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