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NOTA DE EMPENHO 2019NE006929

Favorecido

EUSAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE
R$ 153,00
 

CPF/CNPJ:

00028310101368

Emissão:

22/07/2019

Plano Interno:

000585

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

4891792/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Médio

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

REF. A 01 DIÁRIA NO PERÍODO DE 22 A 23/07/2019 P/ PARTICIPAR DE FORMAÇÃO EM PRÁTICAS EDUCACIONAIS DP PROGRAMA MAIS IDEB DO TRECHO SÃO PEDRO DOS CRENTES/FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE006929 22/07/2019 153,00 153,00 153,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A 01 DIÁRIA NO PERÍODO DE 22 A 23/07/2019 P/ PARTICIPAR DE FORMAÇÃO EM PRÁTICAS EDUCACIONAIS DP PROGRAMA MAIS IDEB DO TRECHO SÃO PEDRO DOS CRENTES/FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
2019NE006929 22/07/2019 153,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 01 DIÁRIA NO PERÍODO DE 22 A 23/07/2019 P/ PARTICIPAR DE FORMAÇÃO EM PRÁTICAS EDUCACIONAIS DP PROGRAMA MAIS IDEB DO TRECHO SÃO PEDRO DOS CRENTE
2019NL013984 22/07/2019 0,00 153,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB029559 24/07/2019 0,00 0,00 153,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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