CPF/CNPJ:
00026901420315
Emissão:
27/11/2019
Plano Interno:
000581
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5003856/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 29/11/2019 A 14/12/2019 NO TRECHO SÃO LUÍS/MA/AFONSO CUNHA/CAXIAS/COELHO NETO/DUQUE BACELAR/MATÕES/TIMON/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE018270 | 27/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 29/11/2019 A 14/12/2019 NO TRECHO SÃO LUÍS/MA/AFONSO CUNHA/CAXIAS/COELHO NETO/DUQUE BACELAR/MATÕES/TIMON/MA
|
2019NE018270 | 27/11/2019 | 1.995,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE POR VALOR TER SIDO PAGO POR OUTRO EMPENHO
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2019NE021117 | 27/11/2019 | -1.995,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 29/11/2019 A 14/12/2019 NO TRECHO SÃO LUÍS/MA/AFONSO CUNHA/CAXIAS/COELHO NETO/DUQUE BACELAR/MATÕES/TIMON/MA
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2019NL034143 | 27/11/2019 | 0,00 | 1.995,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento de diárias
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2019NL041471 | 27/11/2019 | 0,00 | -1.995,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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