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NOTA DE EMPENHO 2019NE012280

Favorecido

EDUARDO SOARES TELLES DE SOUZA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00023901039368

Emissão:

18/09/2019

Plano Interno:

000581

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

4945481/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18/09/2019 A 25/09/2019 NO TRECHO SÃO LUÍS/MA/NATAL/RN

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE012280 18/09/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18/09/2019 A 25/09/2019 NO TRECHO SÃO LUÍS/MA/NATAL/RN
2019NE012280 18/09/2019 2.429,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento em virtude na nd
2019NE012296 18/09/2019 -2.429,00 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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