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NOTA DE EMPENHO 2019NE008356

Favorecido

GLADYS ROSELY DINIZ SCRIVENER
R$ 1.596,00
 

CPF/CNPJ:

00020635435349

Emissão:

02/08/2019

Plano Interno:

000575

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

4893961/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

REF. A 12 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 05 A 17/08/2019 P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PNAE CORRESPONDENTE A 5° E 6° PARA ALUNOS DE ESCOLAS INDÍGENAS DO TRECHO SÃO LUS/NOVA OLINDA DO MA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE008356 02/08/2019 1.596,00 1.596,00 1.596,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A 12 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 05 A 17/08/2019 P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PNAE CORRESPONDENTE A 5° E 6° PARA ALUNOS DE ESCOLAS INDÍGENAS DO TRECHO SÃO LUS/NOVA OLINDA DO MA
2019NE008356 02/08/2019 1.596,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 12 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 05 A 17/08/2019 P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PNAE CORRESPONDENTE A 5° E 6° PARA ALUNOS DE ESCOLAS INDÍGENAS
2019NL016523 02/08/2019 0,00 1.596,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB032414 06/08/2019 0,00 0,00 1.596,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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