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NOTA DE EMPENHO 2019NE012076

Favorecido

EDIVAN ABREU CUTRIM
R$ 266,00
 

CPF/CNPJ:

00019793758368

Emissão:

16/09/2019

Plano Interno:

000581

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

4940980/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

REF. A 02 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 25 A 27/09/2019 P/ TRANSPORTAR E APOIAR TÉCNICO QUE IRÁ PARTICIPAR DA SEGUNDA AUDIÊNCIA PUBLICA INDÍGENA DO TRECHO SÃO LUIS/JENIPAPO DOS VIEIRAS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE012076 16/09/2019 266,00 266,00 266,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A 02 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 25 A 27/09/2019 P/ TRANSPORTAR E APOIAR TÉCNICO QUE IRÁ PARTICIPAR DA SEGUNDA AUDIÊNCIA PUBLICA INDÍGENA DO TRECHO SÃO LUIS/JENIPAPO DOS VIEIRAS
2019NE012076 16/09/2019 266,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 02 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 25 A 27/09/2019 P/ TRANSPORTAR E APOIAR TÉCNICO QUE IRÁ PARTICIPAR DA SEGUNDA AUDIÊNCIA PUBLICA INDÍGENA DO TRECHO SÃO
2019NL023635 16/09/2019 0,00 266,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB043152 17/09/2019 0,00 0,00 266,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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