CPF/CNPJ:
00019674368353
Emissão:
10/10/2019
Plano Interno:
000632
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4963154/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Convênio nº 3235432/2019 - SEDUC/INEP-ME
REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2019 A 24/10/2019 P/ACOMPANHAR E ORIENTAR ESCOLAS NO PERÍODO DE RETIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COLETADAS NA MATRÍCULA INICIAL 1ª ETAPA CENSO ESCOLAR 2019 NO TRECHO SÃO LUÍS/BOM JARDIM/NOVA OLINDA DO MA/CENTRO NOVO DO MA/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE013968 | 10/10/2019 | 1.683,00 | 1.683,00 | 1.683,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2019 A 24/10/2019 P/ACOMPANHAR E ORIENTAR ESCOLAS NO PERÍODO DE RETIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COLETADAS NA MATRÍCULA INICIAL 1ª ETAPA CENSO ESCOLAR 2019 NO TRECHO SÃO LUÍS/BOM JARDIM/NOVA OLINDA DO MA/CENTRO NOVO DO MA/MA
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2019NE013968 | 10/10/2019 | 1.683,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2019 A 24/10/2019 P/ACOMPANHAR E ORIENTAR ESCOLAS NO PERÍODO DE RETIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COLETADAS NA MATRÍ
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2019NL028197 | 23/10/2019 | 0,00 | 1.683,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062799 | 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.683,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB077274 | 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.683,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL039462 | 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.683,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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