CPF/CNPJ:
00015993078391
Emissão:
07/11/2019
Plano Interno:
000632
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4988664/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Contrapartida ao Convênio nº 3235432/2019 - S
REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 11/11/2019 A 18/11/2019 NO TRECHO PRESIDENTE DUTRA/TUNTUM/SENADOR ALEXANDRE COSTA/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE020624 | 07/11/2019 | 1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 11/11/2019 A 18/11/2019 NO TRECHO PRESIDENTE DUTRA/TUNTUM/SENADOR ALEXANDRE COSTA/MA
|
2019NE020624 | 07/11/2019 | 1.071,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 11/11/2019 A 18/11/2019 NO TRECHO PRESIDENTE DUTRA/TUNTUM/SENADOR ALEXANDRE COSTA/MA
|
2019NL039320 | 31/12/2019 | 0,00 | 1.071,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB077045 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.071,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB077151 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.071,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL039339 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.071,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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