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NOTA DE EMPENHO 2019NE020624

Favorecido

FRANCILEIDE DOS SANTOS BARBOSA
R$ 1.071,00
 

CPF/CNPJ:

00015993078391

Emissão:

07/11/2019

Plano Interno:

000632

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

4988664/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio

Fonte:

Contrapartida ao Convênio nº 3235432/2019 - S

Descrição

REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 11/11/2019 A 18/11/2019 NO TRECHO PRESIDENTE DUTRA/TUNTUM/SENADOR ALEXANDRE COSTA/MA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE020624 07/11/2019 1.071,00 1.071,00 1.071,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 11/11/2019 A 18/11/2019 NO TRECHO PRESIDENTE DUTRA/TUNTUM/SENADOR ALEXANDRE COSTA/MA
2019NE020624 07/11/2019 1.071,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 11/11/2019 A 18/11/2019 NO TRECHO PRESIDENTE DUTRA/TUNTUM/SENADOR ALEXANDRE COSTA/MA
2019NL039320 31/12/2019 0,00 1.071,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB077045 31/12/2019 0,00 0,00 1.071,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB077151 31/12/2019 0,00 0,00 1.071,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL039339 31/12/2019 0,00 0,00 -1.071,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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