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NOTA DE EMPENHO 2019NE011705

Favorecido

DALVA MARIA CUTRIM GOIS
R$ 1.596,00
 

CPF/CNPJ:

00015842290391

Emissão:

11/09/2019

Plano Interno:

000633

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

4937610/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16/09/2019 Á 28/09/2019 TRECHO SÃO LUÍS/GRAJAÚ/MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE011705 11/09/2019 1.596,00 1.596,00 1.596,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16/09/2019 Á 28/09/2019 TRECHO SÃO LUÍS/GRAJAÚ/MA.
2019NE011705 11/09/2019 1.596,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16/09/2019 Á 28/09/2019 TRECHO SÃO LUÍS/GRAJAÚ/MA.
2019NL023051 11/09/2019 0,00 1.596,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB043152 17/09/2019 0,00 0,00 1.596,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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