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NOTA DE EMPENHO 2019NE003384

Favorecido

IVANILDE DE FATIMA JASEN
R$ 1.836,00
 

CPF/CNPJ:

00010009183353

Emissão:

04/06/2019

Plano Interno:

000633

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

4849469/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

REF. A 12 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03 A 15/06/2019 P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PNAE, CORRESPONDENTE A 3° E 4° ENTREGA DO PNAE E 2° DO TESOURO ESTADUAL PARA ALUNOS DE ESCOLAS INDÍGENAS DO TRECHO SÃO LUÍS/NOVA OLINDA DO MARANHÃO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE003384 04/06/2019 1.836,00 1.836,00 1.836,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A 12 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03 A 15/06/2019 P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PNAE, CORRESPONDENTE A 3° E 4° ENTREGA DO PNAE E 2° DO TESOURO ESTADUAL PARA ALUNOS DE ESCOLAS INDÍGENAS DO TRECHO SÃO LUÍS/NOVA OLINDA DO MARANHÃO.
2019NE003384 04/06/2019 1.836,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 12 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03 A 15/06/2019 P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PNAE, CORRESPONDENTE A 3° E 4° ENTREGA DO PNAE E 2° DO TESOUR
2019NL007930 04/06/2019 0,00 1.836,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB019834 06/06/2019 0,00 0,00 1.836,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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