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NOTA DE EMPENHO 2019NE015060

Favorecido

EDIELSON DE SOUSA AMÂNCIO
R$ 306,00
 

CPF/CNPJ:

00003318709328

Emissão:

04/11/2019

Plano Interno:

000585

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

4981717/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Médio

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 11/11/2019 A 13/11/2019 NO TRECHO SÃO BERNARDO/CHAPADINHA/MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE015060 04/11/2019 306,00 306,00 306,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 11/11/2019 A 13/11/2019 NO TRECHO SÃO BERNARDO/CHAPADINHA/MA.
2019NE015060 04/11/2019 306,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 11/11/2019 A 13/11/2019 NO TRECHO SÃO BERNARDO/CHAPADINHA/MA.
2019NL029597 04/11/2019 0,00 306,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB055449 06/11/2019 0,00 0,00 306,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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