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NOTA DE EMPENHO 2019NE015815

Favorecido

DIANA MESSALA P DA S MONTEIRO
R$ 572,00
 

CPF/CNPJ:

00002498160329

Emissão:

11/11/2019

Plano Interno:

000633

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

4982711/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18/11/2019 A 22/11/2019 NO TRECHO SÃO LUÍS /ROSÁRIO/ITAPECURU MIRIM/CHAPADINHA/MA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE015815 11/11/2019 572,00 572,00 572,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18/11/2019 A 22/11/2019 NO TRECHO SÃO LUÍS /ROSÁRIO/ITAPECURU MIRIM/CHAPADINHA/MA
2019NE015815 11/11/2019 572,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18/11/2019 A 22/11/2019 NO TRECHO SÃO LUÍS /ROSÁRIO/ITAPECURU MIRIM/CHAPADINHA/MA
2019NL030603 11/11/2019 0,00 572,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB057592 12/11/2019 0,00 0,00 572,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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