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NOTA DE EMPENHO 2019NE014390

Favorecido

ISABELLA FIGUEREDO FURTADO
R$ 1.038,00
 

CPF/CNPJ:

00001066860386

Emissão:

14/10/2019

Plano Interno:

000581

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

4965783/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

REFERE-SE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2019 A 19/10/2019 NO TRECHO SÃO LUÍS/ITAIPAVA DO GRAJAÚ/GRAJAÚ/LAGO DO JUNCO/LAGO DOS RODRIGUES/MA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE014390 14/10/2019 1.038,00 1.038,00 1.038,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2019 A 19/10/2019 NO TRECHO SÃO LUÍS/ITAIPAVA DO GRAJAÚ/GRAJAÚ/LAGO DO JUNCO/LAGO DOS RODRIGUES/MA
2019NE014390 14/10/2019 1.038,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERE-SE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2019 A 19/10/2019 NO TRECHO SÃO LUÍS/ITAIPAVA DO GRAJAÚ/GRAJAÚ/LAGO DO JUNCO/LAGO DOS RODRIGUES/MA
2019NL027482 14/10/2019 0,00 1.038,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB050958 16/10/2019 0,00 0,00 1.038,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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