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NOTA DE EMPENHO 2019NE016650

Favorecido

EDUARDO HENRIQUE FURTADO CAMPOS
R$ 1.836,00
 

CPF/CNPJ:

00000387501398

Emissão:

13/11/2019

Plano Interno:

000581

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

4989875/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

REF. A 12 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10 A 22/11/2019 P/ ENTREGA DE MATERIAIS DE INFORMATICA NOS MUNICÍPIOS DE COROATÁ, CODÓ, SÃO MATEUS, CAXIAS E COELHO NETO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE016650 13/11/2019 1.836,00 1.836,00 1.836,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A 12 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10 A 22/11/2019 P/ ENTREGA DE MATERIAIS DE INFORMATICA NOS MUNICÍPIOS DE COROATÁ, CODÓ, SÃO MATEUS, CAXIAS E COELHO NETO
2019NE016650 13/11/2019 1.836,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 12 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10 A 22/11/2019 P/ ENTREGA DE MATERIAIS DE INFORMATICA NOS MUNICÍPIOS DE COROATÁ, CODÓ, SÃO MATEUS, CAXIAS E COELHO NE
2019NL031457 13/11/2019 0,00 1.836,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB058658 15/11/2019 0,00 0,00 1.836,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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