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NOTA DE EMPENHO 2019NE000932

Favorecido

IGOR SOUSA DOS SANTOS
R$ 1.001,00
 

CPF/CNPJ:

00060796441340

Emissão:

17/09/2019

Plano Interno:

000554

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

202.403/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Fortalecimento da Administração Tributária.

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Fazenda

Ação:

Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

pagamento de diárias conforme Portaria 139/2019/CEGPA, período 16/09 a 22/09/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000932 17/09/2019 1.001,00 1.001,00 1.001,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de diárias conforme Portaria 139/2019/CEGPA, período 16/09 a 22/09/2019.
2019NE000932 17/09/2019 1.001,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de diárias conforme Portaria 139/2019/CEGPA, período 16/09 a 22/09/2019.
2019NL002977 18/09/2019 0,00 1.001,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB043791 20/09/2019 0,00 0,00 1.001,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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