CPF/CNPJ:
00021632820315
Emissão:
11/03/2019
Plano Interno:
000548
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
40150/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
diarías para deslocamento de servidor a Pedreiras, Presidente Dutra, Barra do Corda/Ma, conforme portaria 07/2019/cegpa, período 17/03 a 23/03/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000114 | 11/03/2019 | 931,00 | 931,00 | 931,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: diarías para deslocamento de servidor a Pedreiras, Presidente Dutra, Barra do Corda/Ma, conforme portaria 07/2019/cegpa, período 17/03 a 23/03/2019
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2019NE000114 | 11/03/2019 | 931,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: diarías para deslocamento de servidor a Pedreiras, Presidente Dutra, Barra do Corda/Ma, conforme portaria 07/2019/cegpa, período 17/03 a 23/03/2019
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2019NL000081 | 11/03/2019 | 0,00 | 931,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001161 | 18/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 931,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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