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NOTA DE EMPENHO 2019NE000398

Favorecido

JOSE SANTANA BEZERRA FILHO
R$ 765,00
 

CPF/CNPJ:

00080189504315

Emissão:

26/08/2019

Plano Interno:

000525

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

180538/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Proteção e Promoção Social

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Assistência Social

Ação:

Vigilância Socioassistencial

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Descrição

DIARIAS PARA MONITORAMENTO TECNICO SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS__QUANTIDADE: 5 __PERIODO: 26 A 30/08/19__MUNICIPIO: MORROS, CACHOEIRA GRANDE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000398 26/08/2019 765,00 765,00 765,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA MONITORAMENTO TECNICO SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS__QUANTIDADE: 5 __PERIODO: 26 A 30/08/19__MUNICIPIO: MORROS, CACHOEIRA GRANDE
2019NE000398 26/08/2019 765,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIARIAS PARA MONITORAMENTO TECNICO SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, PROC. 180538/2019__QUANTIDADE: 5 __PERIODO: 26 A 30/08/19__MUNICIPIO: MORROS, CACHOEI
2019NL000969 26/08/2019 0,00 765,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB037208 27/08/2019 0,00 0,00 765,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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