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NOTA DE EMPENHO 2019NE000453

Favorecido

ROGERIO JULIO SANTOS BAYMA
R$ 765,00
 

CPF/CNPJ:

00075126842315

Emissão:

05/09/2019

Plano Interno:

000525

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

191970/2019

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Proteção e Promoção Social

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Assistência Social

Ação:

Vigilância Socioassistencial

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Descrição

EMPENHO REF. 5 DIARIAS P/OS MUNICIPIO DE IMPERATRIZ NO PERIODO DE 16 A 20/09/2019 P/REALIZAR MONITORAMENTO SOCIOASSISTENCIAIS DA GESTÃO SUAS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000453 05/09/2019 765,00 765,00 765,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. 5 DIARIAS P/OS MUNICIPIO DE IMPERATRIZ NO PERIODO DE 16 A 20/09/2019 P/REALIZAR MONITORAMENTO SOCIOASSISTENCIAIS DA GESTÃO SUAS.
2019NE000453 05/09/2019 765,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. 5 DIARIAS P/OS MUNICIPIO DE IMPERATRIZ NO PERIODO DE 16 A 20/09/2019 P/REALIZAR MONITORAMENTO SOCIOASSISTENCIAIS DA GESTÃO SUAS.
2019NL001104 05/09/2019 0,00 765,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB040312 06/09/2019 0,00 0,00 765,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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