CPF/CNPJ:
00075126842315
Emissão:
04/06/2019
Plano Interno:
000523
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
115500/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE SANTO AMARO NO PERIODO DE 03 A 07/06/2019 PARA REALIZAR MONITORAMENTO E CAPACITAÇÃO DA GESTAO CADUNICO E PBF
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000144 | 04/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE SANTO AMARO NO PERIODO DE 03 A 07/06/2019 PARA REALIZAR MONITORAMENTO E CAPACITAÇÃO DA GESTAO CADUNICO E PBF
|
2019NE000144 | 04/06/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: diarias devolvidas_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 150903-15903 2019NE000217, 150903-15903 2019NL000524
|
2019NE000217 | 27/06/2019 | -765,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE SANTO AMARO NO PERIODO DE 03 A 07/06/2019 PARA REALIZAR MONITORAMENTO E CAPACITAÇÃO DA GESTAO
|
2019NL000362 | 04/06/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: diarias devolvidas_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 150903-15903 2019NE000217, 150903-15903 2019NL000524
|
2019NE000217 | 27/06/2019 | 0,00 | -765,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019737 | 07/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: diarias devolvidas_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 150903-15903 2019NE000217, 150903-15903 2019NL000524
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2019NE000217 | 27/06/2019 | 0,00 | 0,00 | -765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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