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NOTA DE EMPENHO 2019NE000870

Favorecido

JOSIELE FERREIRA COSTA
R$ 715,00
 

CPF/CNPJ:

00060538648384

Emissão:

29/11/2019

Plano Interno:

000523

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

260207/19

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Proteção e Promoção Social

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Assistência Social

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Descrição

EMPENHO E PAGAMENTO REF. 05 DIÁRIAS PARA REALIZAR MONITORAMENTO DOS TÉCNICOS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DO BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO. __PERÍODO: 16 A 20/12/2019__LOCAL: LAGOA GRANDE DO MA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000870 29/11/2019 715,00 715,00 715,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REF. 05 DIÁRIAS PARA REALIZAR MONITORAMENTO DOS TÉCNICOS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DO BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO. __PERÍODO: 16 A 20/12/2019__LOCAL: LAGOA GRANDE DO MA
2019NE000870 29/11/2019 715,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REF. 05 DIÁRIAS PARA REALIZAR MONITORAMENTO DOS TÉCNICOS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DO BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO. __PERÍODO: 16 A 20/12
2019NL002035 29/11/2019 0,00 715,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB063417 02/12/2019 0,00 0,00 715,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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