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NOTA DE EMPENHO 2019NE000597

Favorecido

JAIRO MACIEL ALMEIDA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00043153429391

Emissão:

11/10/2019

Plano Interno:

000520

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

222492/2019

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Proteção e Promoção Social

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Assistência Social

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Descrição

EMPENHO REFERENTE 3 DIARIAS P/MUNICIPIO DE BACURITUBA-MA NO PERIOD DE 17 A 19/102019 P/ REPRESENTAR O CONSELHO ESTADUL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CEAS-MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000597 11/10/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 3 DIARIAS P/MUNICIPIO DE BACURITUBA-MA NO PERIOD DE 17 A 19/102019 P/ REPRESENTAR O CONSELHO ESTADUL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CEAS-MA.
2019NE000597 11/10/2019 459,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DIÁRIAS DEVOLVIDAS_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 150903-15903 2019NE000714, 150903-15903 2019NL001673
2019NE000714 31/10/2019 -459,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 3 DIARIAS P/MUNICIPIO DE BACURITUBA-MA NO PERIOD DE 17 A 19/102019 P/ REPRESENTAR O CONSELHO ESTADUL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CEAS-MA.
2019NL001463 11/10/2019 0,00 459,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS DEVOLVIDAS_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 150903-15903 2019NE000714, 150903-15903 2019NL001673
2019NE000714 31/10/2019 0,00 -459,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB049881 14/10/2019 0,00 0,00 459,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DIÁRIAS DEVOLVIDAS_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 150903-15903 2019NE000714, 150903-15903 2019NL001673
2019NE000714 31/10/2019 0,00 0,00 -459,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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