CPF/CNPJ:
00043153429391
Emissão:
11/10/2019
Plano Interno:
000520
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
222492/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO REFERENTE 3 DIARIAS P/MUNICIPIO DE BACURITUBA-MA NO PERIOD DE 17 A 19/102019 P/ REPRESENTAR O CONSELHO ESTADUL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CEAS-MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000597 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 3 DIARIAS P/MUNICIPIO DE BACURITUBA-MA NO PERIOD DE 17 A 19/102019 P/ REPRESENTAR O CONSELHO ESTADUL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CEAS-MA.
|
2019NE000597 | 11/10/2019 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DIÁRIAS DEVOLVIDAS_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 150903-15903 2019NE000714, 150903-15903 2019NL001673
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2019NE000714 | 31/10/2019 | -459,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 3 DIARIAS P/MUNICIPIO DE BACURITUBA-MA NO PERIOD DE 17 A 19/102019 P/ REPRESENTAR O CONSELHO ESTADUL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CEAS-MA.
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2019NL001463 | 11/10/2019 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS DEVOLVIDAS_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 150903-15903 2019NE000714, 150903-15903 2019NL001673
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2019NE000714 | 31/10/2019 | 0,00 | -459,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049881 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DIÁRIAS DEVOLVIDAS_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 150903-15903 2019NE000714, 150903-15903 2019NL001673
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2019NE000714 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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