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NOTA DE EMPENHO 2019NE000867

Favorecido

GILDETE ELIAS DUTRA
R$ 1.041,00
 

CPF/CNPJ:

00030081629320

Emissão:

29/11/2019

Plano Interno:

000538

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)

Processo:

257697/19

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Proteção e Promoção Social

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Assistência Social

Ação:

Serviços de Proteção Social Básica

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Descrição

EMPENHO E PAGAMENTO REF. 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ATIVIDADE DO PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.__PERÍODO: 11 A 13/12/2019__LOCAL: BRASÍLIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000867 29/11/2019 1.041,00 1.041,00 1.041,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REF. 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ATIVIDADE DO PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.__PERÍODO: 11 A 13/12/2019__LOCAL: BRASÍLIA
2019NE000867 29/11/2019 1.041,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REF. 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ATIVIDADE DO PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.__PERÍODO: 11 A 13/12/2
2019NL002030 29/11/2019 0,00 1.041,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB063395 02/12/2019 0,00 0,00 1.041,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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