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NOTA DE EMPENHO 2019NE000585

Favorecido

SAMUEL FERREIRA DA SILVA
R$ 715,00
 

CPF/CNPJ:

00027845010359

Emissão:

09/10/2019

Plano Interno:

000525

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

215804/2019

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Proteção e Promoção Social

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Assistência Social

Ação:

Vigilância Socioassistencial

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Descrição

EMPENHO REFERENTE 5 DIARIAS P/MUNICIPIO DE GRAJAÚ-MA NO PERIODO DE 14 A 18/10/2019 PARA REALIZAR O MONITORAMENTO TECNICO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000585 09/10/2019 715,00 715,00 715,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 5 DIARIAS P/MUNICIPIO DE GRAJAÚ-MA NO PERIODO DE 14 A 18/10/2019 PARA REALIZAR O MONITORAMENTO TECNICO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
2019NE000585 09/10/2019 715,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 5 DIARIAS P/MUNICIPIO DE GRAJAÚ-MA NO PERIODO DE 14 A 18/10/2019 PARA REALIZAR O MONITORAMENTO TECNICO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIA
2019NL001429 09/10/2019 0,00 715,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB049141 14/10/2019 0,00 0,00 715,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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