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NOTA DE EMPENHO 2019NE000311

Favorecido

ABRAAO MENESES PORTELA
R$ 715,00
 

CPF/CNPJ:

00025114700391

Emissão:

02/08/2019

Plano Interno:

000528

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

161266/19

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Proteção e Promoção Social

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Assistência Social

Ação:

Capacitação da Politica de Assistência Social

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO E PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, OBJETIVO DE REALIZAR CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS DOS MUNICÍPIOS INDICADOS PELO MDS, EM SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA E PAULO RAMOS, 05 A 09/08/2019, PROC.164658/19.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000311 02/08/2019 715,00 715,00 715,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, OBJETIVO DE REALIZAR CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS DOS MUNICÍPIOS INDICADOS PELO MDS, EM SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA E PAULO RAMOS, 05 A 09/08/2019, PROC.164658/19.
2019NE000311 02/08/2019 715,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, OBJETIVO DE REALIZAR CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS DOS MUNICÍPIOS INDICADOS PELO MDS, EM SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANC
2019NL000785 02/08/2019 0,00 715,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB032375 06/08/2019 0,00 0,00 715,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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