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NOTA DE EMPENHO 2019NE000291

Favorecido

YARA MENDES DUTRA
R$ 399,00
 

CPF/CNPJ:

00010415602300

Emissão:

02/08/2019

Plano Interno:

000538

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

162219/2019

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Proteção e Promoção Social

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Assistência Social

Ação:

Serviços de Proteção Social Básica

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Descrição

EMPENHO REFERENTE TRÊS DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE PEDREIRAS, NO PERIODO DE 05 A 08/2019 P/REALIZAR MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000291 02/08/2019 399,00 399,00 399,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE TRÊS DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE PEDREIRAS, NO PERIODO DE 05 A 08/2019 P/REALIZAR MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS.
2019NE000291 02/08/2019 399,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE TRÊS DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE PEDREIRAS, NO PERIODO DE 05 A 08/2019 P/REALIZAR MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO DOS SERVI
2019NL000764 02/08/2019 0,00 399,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB032289 06/08/2019 0,00 0,00 399,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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