Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE000130

Favorecido

MARIA JOSE PINHEIRO GUTERRES
R$ 665,00
 

CPF/CNPJ:

00006408109349

Emissão:

24/05/2019

Plano Interno:

000525

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

104320/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Proteção e Promoção Social

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Assistência Social

Ação:

Vigilância Socioassistencial

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Descrição

5 DIARIAS PARA MONITORAMENTO TECNICO SERV.SOCIOASSISTENCIAIS__PERIODO: 03 a 07/06/2019__MUNIC.: GOV.NEWTON BELLO, SATUBINHA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000130 24/05/2019 665,00 665,00 665,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 5 DIARIAS PARA MONITORAMENTO TECNICO SERV.SOCIOASSISTENCIAIS__PERIODO: 03 a 07/06/2019__MUNIC.: GOV.NEWTON BELLO, SATUBINHA
2019NE000130 24/05/2019 665,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5 DIARIAS PARA MONITORAMENTO TECNICO SERV.SOCIOASSISTENCIAIS__PERIODO: 03 a 07/06/2019__MUNIC.: GOV.NEWTON BELLO, SATUBINHA
2019NL000316 24/05/2019 0,00 665,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB016882 27/05/2019 0,00 0,00 665,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,