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NOTA DE EMPENHO 2019NE000852

Favorecido

ANA CARLA F FURTADO
R$ 865,00
 

CPF/CNPJ:

00001110704739

Emissão:

22/11/2019

Plano Interno:

000523

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

255009/2019

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Proteção e Promoção Social

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Assistência Social

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Descrição

EMPENHO REFERENTE 5 DIARIAS PARA VITORINO FREIRE NO PERIODO DE 09 A 13/12/2019 PARA PARTICIPAR DAS AÇÕES DE MONITORAMENTO INTERSETORIAL DA CAMPANHA DE TARIFA SOCIAL E NERGIA ELÉTRICA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000852 22/11/2019 865,00 865,00 865,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 5 DIARIAS PARA VITORINO FREIRE NO PERIODO DE 09 A 13/12/2019 PARA PARTICIPAR DAS AÇÕES DE MONITORAMENTO INTERSETORIAL DA CAMPANHA DE TARIFA SOCIAL E NERGIA ELÉTRICA.
2019NE000852 22/11/2019 865,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 5 DIARIAS PARA VITORINO FREIRE NO PERIODO DE 09 A 13/12/2019 PARA PARTICIPAR DAS AÇÕES DE MONITORAMENTO INTERSETORIAL DA CAMPANHA DE
2019NL001930 22/11/2019 0,00 865,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB061471 26/11/2019 0,00 0,00 865,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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