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NOTA DE EMPENHO 2019NE000238

Favorecido

ANA CARLA F FURTADO
R$ 865,00
 

CPF/CNPJ:

00001110704739

Emissão:

11/07/2019

Plano Interno:

000523

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

141839/2019

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Proteção e Promoção Social

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Assistência Social

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Descrição

EMPENHO REFERENTE CINCO DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE SÃO ROBERTO NO PERIODO DE 15 A 19.07.2019 PARA REALIZAR MONITORAMENTO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000238 11/07/2019 865,00 865,00 865,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CINCO DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE SÃO ROBERTO NO PERIODO DE 15 A 19.07.2019 PARA REALIZAR MONITORAMENTO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
2019NE000238 11/07/2019 865,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CINCO DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE SÃO ROBERTO NO PERIODO DE 15 A 19.07.2019 PARA REALIZAR MONITORAMENTO INTERSETORIAL DO PROGRAMA B
2019NL000612 11/07/2019 0,00 865,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB027506 12/07/2019 0,00 0,00 865,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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