CPF/CNPJ:
00057087350315
Emissão:
04/10/2019
Plano Interno:
000509
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
214031/19
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Unidade Gestora:
Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.DIARIAS PROC.214031/19 QUANDO VIAGEM PARA CONDUZIR TEC QUE IRA REALIZAR VISTORIA/AVALIAÇÃO E MEDIÇÃO EM OBRAS DE CRAS NOS MUNIC. DE BACABAL/BOM LUGAR/CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU/LAGO VERDE E SATUBINHA NO PERIODO DE 14 A 18/10/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000204 | 04/10/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.DIARIAS PROC.214031/19 QUANDO VIAGEM PARA CONDUZIR TEC QUE IRA REALIZAR VISTORIA/AVALIAÇÃO E MEDIÇÃO EM OBRAS DE CRAS NOS MUNIC. DE BACABAL/BOM LUGAR/CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU/LAGO VERDE E SATUBINHA NO PERIODO DE 14 A 18/10/19
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2019NE000204 | 04/10/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.DIARIAS PROC.214031/19 QUANDO VIAGEM PARA REALIZAR VISTORIA/AVALIAÇÃO E MEDIÇÃO EM OBRAS DE CRAS NOS MUNIC. DE BACABAL/BOM LUGAR/CONCEIÇÃO DO LA
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2019NL000786 | 04/10/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049271 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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