CPF/CNPJ:
00057087350315
Emissão:
03/06/2019
Plano Interno:
000509
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0114600/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Unidade Gestora:
Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.DIARIAS QUANDO VIAGEM PARA REALIZAR MEDIÇÃO DE OBRAS DE CRAS E CREAS NOS MUNIC.DE SÃO LUIS GONZAGA/BACABAL/LAGO VERDE/CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU E OLHO DÁGUA DAS CUNHÃS NO PERIODO DE 03 A 07/06/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000059 | 03/06/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.DIARIAS QUANDO VIAGEM PARA REALIZAR MEDIÇÃO DE OBRAS DE CRAS E CREAS NOS MUNIC.DE SÃO LUIS GONZAGA/BACABAL/LAGO VERDE/CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU E OLHO DÁGUA DAS CUNHÃS NO PERIODO DE 03 A 07/06/19
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2019NE000059 | 03/06/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.DIARIAS QUANDO VIAGEM PARA REALIZAR MEDIÇÃO DE OBRAS DE CRAS E CREAS NOS MUNIC.DE SÃO LUIS GONZAGA/BACABAL/LAGO VERDE/CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU E OLHO
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2019NL000225 | 05/06/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020412 | 07/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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