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NOTA DE EMPENHO 2019NE000059

Favorecido

CRISTIANO CARNEIRO ARRUDA
R$ 765,00
 

CPF/CNPJ:

00057087350315

Emissão:

03/06/2019

Plano Interno:

000509

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

0114600/19

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania

Unidade Gestora:

Gerência de Inclusão Socioprodutiva

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REF.DIARIAS QUANDO VIAGEM PARA REALIZAR MEDIÇÃO DE OBRAS DE CRAS E CREAS NOS MUNIC.DE SÃO LUIS GONZAGA/BACABAL/LAGO VERDE/CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU E OLHO DÁGUA DAS CUNHÃS NO PERIODO DE 03 A 07/06/19

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000059 03/06/2019 765,00 765,00 765,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.DIARIAS QUANDO VIAGEM PARA REALIZAR MEDIÇÃO DE OBRAS DE CRAS E CREAS NOS MUNIC.DE SÃO LUIS GONZAGA/BACABAL/LAGO VERDE/CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU E OLHO DÁGUA DAS CUNHÃS NO PERIODO DE 03 A 07/06/19
2019NE000059 03/06/2019 765,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.DIARIAS QUANDO VIAGEM PARA REALIZAR MEDIÇÃO DE OBRAS DE CRAS E CREAS NOS MUNIC.DE SÃO LUIS GONZAGA/BACABAL/LAGO VERDE/CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU E OLHO
2019NL000225 05/06/2019 0,00 765,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB020412 07/06/2019 0,00 0,00 765,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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