Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE000029

Favorecido

CRISTIANO CARNEIRO ARRUDA
R$ 765,00
 

CPF/CNPJ:

00057087350315

Emissão:

03/05/2019

Plano Interno:

000509

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

66621/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania

Unidade Gestora:

Gerência de Inclusão Socioprodutiva

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

DIÁRIAS PARA REALIZAR VISTORIA E MEDIÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA CRAS E CREAS NO PERÍODO DE 06 A 10/05/2019 NOS MUNICIPIOS DE VITORINO FREIRE, ALTAMIRA DO MA, BOM LUGAR, BREJO DE AREIA, SATUBINHA, BACABAL, CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU, LAGO VERDE, OLHO D ÁGUA DAS CUNHAS E SÃO LUIS GONZAGA DO MA PROC. Nº 66621/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000029 03/05/2019 765,00 765,00 765,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA REALIZAR VISTORIA E MEDIÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA CRAS E CREAS NO PERÍODO DE 06 A 10/05/2019 NOS MUNICIPIOS DE VITORINO FREIRE, ALTAMIRA DO MA, BOM LUGAR, BREJO DE AREIA, SATUBINHA, BACABAL, CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU, LAGO VERDE, OLHO D ÁGUA DAS CUNHAS E SÃO LUIS GONZAGA DO MA PROC. Nº 66621/2019
2019NE000029 03/05/2019 765,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA REALIZAR VISTORIA E MEDIÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA CRAS E CREAS NO PERÍODO DE 06 A 10/05/2019 NOS MUNICIPIOS DE VITORINO FREIRE, ALTAMIR
2019NL000107 03/05/2019 0,00 765,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB011661 08/05/2019 0,00 0,00 765,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,