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NOTA DE EMPENHO 2019NE000266

Favorecido

ABRAAO SILVINACIO ALMEIDA RAMOS
R$ 665,00
 

CPF/CNPJ:

00051560445300

Emissão:

14/11/2019

Plano Interno:

000509

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

245647/19

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania

Unidade Gestora:

Gerência de Inclusão Socioprodutiva

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REF.DIARIAS PROC.245647/19 QUANDO VIAGEM PARA CONDUZIR TEC. QUE IRÃO REALIZAR VISTORIA/LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM OBRAS DE CRAS NOS MUNIC. DE BREJO DE AREIA/CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU E OLHO DÁGUA DAS CUNHÃS NO PERIODO DE 18 A 22/11/19

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000266 14/11/2019 665,00 665,00 665,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.DIARIAS PROC.245647/19 QUANDO VIAGEM PARA CONDUZIR TEC. QUE IRÃO REALIZAR VISTORIA/LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM OBRAS DE CRAS NOS MUNIC. DE BREJO DE AREIA/CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU E OLHO DÁGUA DAS CUNHÃS NO PERIODO DE 18 A 22/11/19
2019NE000266 14/11/2019 665,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.DIARIAS PROC.245647/19 QUANDO VIAGEM PARA CONDUZIR TEC. QUE IRÃO REALIZAR VISTORIA/LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM OBR
2019NL000983 14/11/2019 0,00 665,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB059285 19/11/2019 0,00 0,00 665,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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