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NOTA DE EMPENHO 2019NE000315

Favorecido

JAIR SOUSA
R$ 519,00
 

CPF/CNPJ:

00035158085315

Emissão:

22/11/2019

Plano Interno:

000509

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

259330/19

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania

Unidade Gestora:

Gerência de Inclusão Socioprodutiva

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REF.DIARIAS PROC. 259330/19 QUANDO VIAGEM PARA REALIZAR REUNIÕES NO POV.ITANS MUNIC. DE MATINHA COM OS BENEF. DA FABRICA DE GELO NO PERIODO DE 18 A 20/12/19

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000315 22/11/2019 519,00 519,00 519,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.DIARIAS PROC. 259330/19 QUANDO VIAGEM PARA REALIZAR REUNIÕES NO POV.ITANS MUNIC. DE MATINHA COM OS BENEF. DA FABRICA DE GELO NO PERIODO DE 18 A 20/12/19
2019NE000315 22/11/2019 519,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.DIARIAS PROC. 259330/19 QUANDO VIAGEM PARA REALIZAR REUNIÕES NO POV.ITANS MUNIC. DE MATINHA COM OS BENEF. DA FABRICA DE GELO NO PERIODO DE 18 A 20
2019NL001191 06/12/2019 0,00 519,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB066868 12/12/2019 0,00 0,00 519,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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