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NOTA DE EMPENHO 2019NE000120

Favorecido

DIOGO COELHO RAMOS
R$ 715,00
 

CPF/CNPJ:

00094447748304

Emissão:

22/04/2019

Plano Interno:

000505

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

78690/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Segurança Alimentar e Nutricional

Unidade Gestora:

Secretaria Estado do Desenvolvimento Social

Ação:

Distribuição de Leite

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MONITORAR POSTOS DE RECEBIMENTO DO LEITE, REUNIR COM AS COORDENAÇÕES LOCAIS DO PAA LEITE; VISITA A BENEFICIÁRIOS FORNECEDORES(PRODUTORES DE LEITE) E BENEFICIÁRIOS( FAMÍLIAS E ENTIDADES CADASTRADAS) E VISITA ÀS FÁBRICAS DE LATICÍNIOS BENEFICIADORAS DO PROGRAMA, APLEC E SANTA HELENE NOS MUNICÍPIOS CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000120 22/04/2019 715,00 715,00 715,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MONITORAR POSTOS DE RECEBIMENTO DO LEITE, REUNIR COM AS COORDENAÇÕES LOCAIS DO PAA LEITE; VISITA A BENEFICIÁRIOS FORNECEDORES(PRODUTORES DE LEITE) E BENEFICIÁRIOS( FAMÍLIAS E ENTIDADES CADASTRADAS) E VISITA ÀS FÁBRICAS DE LATICÍNIOS BENEFICIADORAS DO PROGRAMA, APLEC E SANTA HELENE NOS MUNICÍPIOS CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO.
2019NE000120 22/04/2019 715,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MONITORAR POSTOS DE RECEBIMENTO DO LEITE, REUNIR COM AS COORDENAÇÕES LOCAIS DO PAA LEITE; VISITA A BENEFICIÁRIOS
2019NL000466 22/04/2019 0,00 715,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB009352 24/04/2019 0,00 0,00 715,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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