CPF/CNPJ:
00078062594300
Emissão:
30/05/2019
Plano Interno:
000505
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
100984/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Distribuição de Leite
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA FAZER VISITA DE MONITORAMENTO AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA PAA LEITE NOS MUNICÍPIOS DE ALTO ALEGRE SAO MATEUS TIMBIRAS PERITORÓ BERNARDO DO MEARIM TRIZIDELA DO VALE CAXIAS, ALDEIAS ALTAS E TIMON-MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000279 | 30/05/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA FAZER VISITA DE MONITORAMENTO AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA PAA LEITE NOS MUNICÍPIOS DE ALTO ALEGRE SAO MATEUS TIMBIRAS PERITORÓ BERNARDO DO MEARIM TRIZIDELA DO VALE CAXIAS, ALDEIAS ALTAS E TIMON-MA
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2019NE000279 | 30/05/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA FAZER VISITA DE MONITORAMENTO AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA PAA LEITE NOS MUNICÍPIOS DE ALTO ALE
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2019NL001028 | 30/05/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019606 | 05/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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