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NOTA DE EMPENHO 2019NE000623

Favorecido

DIEGO SILVA LIMA
R$ 459,00
 

CPF/CNPJ:

00060234617357

Emissão:

20/08/2019

Plano Interno:

000489

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

179340/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria Estado do Desenvolvimento Social

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE SOLENIDADES DE INAUGURAÇÃO DE CRAS E SIST.SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM GOV.ARCHER ,GONÇALVES DIAS ,CAPINZAL E DOM PEDRO-MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000623 20/08/2019 459,00 459,00 459,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE SOLENIDADES DE INAUGURAÇÃO DE CRAS E SIST.SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM GOV.ARCHER ,GONÇALVES DIAS ,CAPINZAL E DOM PEDRO-MA.
2019NE000623 20/08/2019 459,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE SOLENIDADES DE INAUGURAÇÃO DE CRAS E SIST.SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM GOV.ARCHER ,GONÇALVES DIAS
2019NL002394 20/08/2019 0,00 459,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB036716 23/08/2019 0,00 0,00 459,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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