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NOTA DE EMPENHO 2019NE000531

Favorecido

ANTONIO GOMES FILHO
R$ 865,00
 

CPF/CNPJ:

00037535943349

Emissão:

02/08/2019

Plano Interno:

000505

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

157190/19

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Segurança Alimentar e Nutricional

Unidade Gestora:

Secretaria Estado do Desenvolvimento Social

Ação:

Distribuição de Leite

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS TÉCNICAS NOS MUNICÍPIOS DEPORTO FRANCO, GRAJAÚ, SÃO JOÃO DO PARAÍSO E CAMPESTRE-MA PROCESSO 157190/19

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000531 02/08/2019 865,00 865,00 865,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS TÉCNICAS NOS MUNICÍPIOS DEPORTO FRANCO, GRAJAÚ, SÃO JOÃO DO PARAÍSO E CAMPESTRE-MA PROCESSO 157190/19
2019NE000531 02/08/2019 865,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS TÉCNICAS NOS MUNICÍPIOS DEPORTO FRANCO, GRAJAÚ, SÃO JOÃO DO PARAÍSO E CAMPESTRE-MA PROCESSO 157190/19
2019NL002026 02/08/2019 0,00 865,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB032348 05/08/2019 0,00 0,00 865,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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