Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE000514

Favorecido

ADRIANA MILAGRE FRANCA
R$ 865,00
 

CPF/CNPJ:

00028040252334

Emissão:

22/07/2019

Plano Interno:

000489

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

157029/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria Estado do Desenvolvimento Social

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA ORGANIZAÇAO E LOGISTICA DE SOLENIDADES DE INAUGURAÇÃO DE SIST. DE ABASTECIMENTO DE AGUA E CRAS E CREAS QUE OCORRERA NOS MUNICIPIOS DE BACABAL E SAO LUIS GONZAGA -MA CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000514 22/07/2019 865,00 865,00 865,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA ORGANIZAÇAO E LOGISTICA DE SOLENIDADES DE INAUGURAÇÃO DE SIST. DE ABASTECIMENTO DE AGUA E CRAS E CREAS QUE OCORRERA NOS MUNICIPIOS DE BACABAL E SAO LUIS GONZAGA -MA CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO.
2019NE000514 22/07/2019 865,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA ORGANIZAÇAO E LOGISTICA DE SOLENIDADES DE INAUGURAÇÃO DE SIST. DE ABASTECIMENTO DE AGUA E CRAS E CREAS QUE OCORRER
2019NL001942 22/07/2019 0,00 865,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB030885 29/07/2019 0,00 0,00 865,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,