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NOTA DE EMPENHO 2019NE000825

Favorecido

MANOEL RAIMUNDO SILVA SOUSA
R$ 765,00
 

CPF/CNPJ:

00024863505353

Emissão:

10/10/2019

Plano Interno:

000486

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

213118/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Segurança Alimentar e Nutricional

Unidade Gestora:

Secretaria Estado do Desenvolvimento Social

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR MONITORAMENTO EM PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS DA PSAN (PAA, CENTRAIS ,RESTAURANTES E VISITAS EM COMUN. BENEFICIADAS) EM CACHOEIRA GRANDE E PORÇAO DE PEDRAS -MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000825 10/10/2019 765,00 765,00 765,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR MONITORAMENTO EM PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS DA PSAN (PAA, CENTRAIS ,RESTAURANTES E VISITAS EM COMUN. BENEFICIADAS) EM CACHOEIRA GRANDE E PORÇAO DE PEDRAS -MA.
2019NE000825 10/10/2019 765,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR MONITORAMENTO EM PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS DA PSAN (PAA, CENTRAIS ,RESTAURANTES E VISITAS EM COMUN. BENEFICIADAS) EM
2019NL003062 10/10/2019 0,00 765,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB051957 21/10/2019 0,00 0,00 765,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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