CPF/CNPJ:
00024863505353
Emissão:
08/03/2019
Plano Interno:
000486
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
43436/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de diárias para servidor participar da Reunião Ordinária do Consea-MA em São Luis-MA, Conforme Portaria Nº 33.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000018 | 08/03/2019 | 76,50 | 76,50 | 76,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de diárias para servidor participar da Reunião Ordinária do Consea-MA em São Luis-MA, Conforme Portaria Nº 33.
|
2019NE000018 | 08/03/2019 | 76,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de diárias para conselheiro participar da Reunião Ordinária do Consea-MA em São Luis-MA, Conforme Portaria Nº 33.
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2019NL000041 | 08/03/2019 | 0,00 | 76,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de diárias para conselheiro participar da Reunião Ordinária do Consea-MA em São Luis-MA, Conforme Portaria Nº 33.
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2019NL000047 | 11/03/2019 | 0,00 | 76,50 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
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2019NL000046 | 11/03/2019 | 0,00 | -76,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001382 | 18/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 76,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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