Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE001940

Favorecido

HERTON VERAS GALIZA
R$ 598,50
 

CPF/CNPJ:

00049888560387

Emissão:

04/12/2019

Plano Interno:

000355

Função:

AGRICULTURA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

264568/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Defesa Agropecuária

Unidade Gestora:

Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma

Ação:

Fiscalização de Agrotóxicos e Afins

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

Diárias a Herton Veras Galiza - 4,5 diárias, para fiscalizar o uso de agrotóxicos, sua revenda e inspeções fitossanitárias em plantios de banana, nos Municípios de S, Luís Gonzaga, Bom Lugar, Paulo Ramos, Marajá do Sena, Altamira do Ma., Brejo de Areia, Vitorino Freire e Olho Dágua das Cunhães - Ma., no período de 02 a 06/12/2019. Conforme portaria 890 de 02/12/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001940 04/12/2019 598,50 598,50 598,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Diárias a Herton Veras Galiza - 4,5 diárias, para fiscalizar o uso de agrotóxicos, sua revenda e inspeções fitossanitárias em plantios de banana, nos Municípios de S, Luís Gonzaga, Bom Lugar, Paulo Ramos, Marajá do Sena, Altamira do Ma., Brejo de Areia, Vitorino Freire e Olho Dágua das Cunhães - Ma., no período de 02 a 06/12/2019. Conforme portaria 890 de 02/12/2019
2019NE001940 04/12/2019 598,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Diárias a Herton Veras Galiza - 4,5 diárias, para fiscalizar o uso de agrotóxicos, sua revenda e inspeções fitossanitárias em plantios de banana, nos
2019NL006267 04/12/2019 0,00 598,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB064344 05/12/2019 0,00 0,00 598,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,